Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
26. 2. 2025 |
Fotobúdka 25.01.2025 - batôžkový ples |
250,00 EUR |
Ing. Peter Antol |
26. 2. 2025 |
mobilné služby MŠ 1/2025 |
8,20 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
26. 2. 2025 |
mesačný poplatok za SIM kartu -kúrenie v ZŠ |
3,08 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
26. 2. 2025 |
mobilné služby ZŠ 1/2025 |
8,20 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
26. 2. 2025 |
mobilné služby ŠJ 1/2025 |
9,23 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
26. 2. 2025 |
mobilné služby rozvoj obce 1/2025 |
8,20 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
26. 2. 2025 |
mesačný poplatok za zabezpeč. zariadenie v MŠ |
7,17 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
26. 2. 2025 |
mobilné služby obecný úrad 1/2025 |
17,43 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
26. 2. 2025 |
vodné, stočné 7-12/2024 a 01/2025 DS.ZŠ, PZ, MŠ a OcÚ |
911,23 EUR |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
26. 2. 2025 |
vodné, stočné 7-12/2024 a 01/2025 KD |
291,33 EUR |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok |
26. 2. 2025 |
mäso ŠJ |
70,79 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
26. 2. 2025 |
revízia komínov OcÚ a KD |
220,42 EUR |
Kominárstvo Ružomberok, s. r. o. |
26. 2. 2025 |
Ozvučenei a osvetľovanie kultúrno-spol. podujatia batôžkový ples 25.01.2025 |
800,00 EUR |
Mgr. Ondrej Turčina |
26. 2. 2025 |
čistiace a kancelárske potreby OcÚ |
109,56 EUR |
PAPERA s. r. o. |
26. 2. 2025 |
Servisné, vodoinštal. práce v základnej škole |
166,91 EUR |
Luboš Polák |
26. 2. 2025 |
potraviny ŠJ |
263,64 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
26. 2. 2025 |
potraviny ŠJ |
379,65 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
26. 2. 2025 |
mäso ŠJ |
127,37 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
26. 2. 2025 |
ovocie a zelenina ŠJ |
359,85 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
26. 2. 2025 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie Na kúte 01/2025 |
433,42 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
26. 2. 2025 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie 3.ulice 01/2025 |
276,23 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
26. 2. 2025 |
elektrická energia VO Na kúte 02-04/2025 |
213,00 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
26. 2. 2025 |
plyn OcÚ, KD,ZŠ, ŠJ vyúčtovanie r.24 - nedoplatok |
1 491,48 EUR |
encare, s. r. o. |
26. 2. 2025 |
zimná údržba miest.komunikácií 15.12.24-15.01.25 |
2 795,79 EUR |
MiTEAM s. r. o. |
26. 2. 2025 |
mäso ŠJ |
168,22 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |