| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 13. 1. 2026 |
Prenájom rohoží ZŠ 01.12.25-28.12.25 |
23,99 EUR |
LINDSTROM, s. r. o. |
| 13. 1. 2026 |
výkon plošiny-montáž vianočné osvetlenie-stromček |
355,78 EUR |
MT elektro, s. r .o. |
| 13. 1. 2026 |
mobilné služby ŠJ 12/2025 |
10,02 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2026 |
mobilné služby rozvoj obce 12/2025 |
9,00 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2026 |
mobilné služby ZŠ 12/2025 |
9,00 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2026 |
mesačný poplatok za zabezpeč. zariadenie v MŠ |
8,11 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2026 |
mobilné služby OcÚ 12/2025 |
19,47 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2026 |
mesačný poplatok za SIM kartu -kúrenie v ZŠ |
4,72 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2026 |
mobilné služby obecný úrad 12/2025 |
17,43 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2026 |
mobilné služby MŠ 12/2025 |
9,36 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2026 |
potraviny ŠJ |
248,78 EUR |
COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš |
| 30. 12. 2025 |
poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu cenných papierov |
68,98 EUR |
Prima banka Slovensko, a. s. |
| 30. 12. 2025 |
Materská škola - pelety |
1 520,00 EUR |
MiTEAM s. r. o. |
| 30. 12. 2025 |
Úradná tabuľa obce-vitrína jednokrídlová presklená na KD |
666,16 EUR |
FORPLAST SYSTEMS s. r. o. |
| 30. 12. 2025 |
vedenie a dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi PO a a BOZP 10-12/25 OcÚ |
197,40 EUR |
František Moravčik F-M |
| 30. 12. 2025 |
vedenie a dodrž.predpisov o ochrane pred požiarmi a BOZP 10-12/25 ZŠ |
197,40 EUR |
František Moravčik F-M |
| 30. 12. 2025 |
Elektromontážne práce - oprava zástrčky KD |
105,00 EUR |
Stanislav Obert |
| 30. 12. 2025 |
potraviny ŠJ |
144,00 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
| 30. 12. 2025 |
potraviny ŠJ |
83,12 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
| 30. 12. 2025 |
mäso ŠJ |
133,89 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 30. 12. 2025 |
poskytnutie služieb - Prac. zdravotná služba r. 25 |
369,00 EUR |
Safirs, s. r. o. |
| 30. 12. 2025 |
Preprava autobusom 12.12.2025 |
600,00 EUR |
TOMY Ružomberok,a.s. |
| 30. 12. 2025 |
materiál - drvený asfalt na výtlky - ul. Nová |
71,82 EUR |
DomSTAV, s.r. o. |
| 30. 12. 2025 |
vývoz TKO 11/2025 |
1 214,24 EUR |
OZO, a. s. |
| 30. 12. 2025 |
vývoz TKO 11/2025- zhodnotenie |
1 540,11 EUR |
OZO, a. s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
