| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 13. 1. 2025 |
IT služby |
378,00 EUR |
LIMIC s. r. o. |
| 13. 1. 2025 |
Ozvučenie kultúrnej akcie Vianočné trhy |
220,00 EUR |
Stanislav Obert |
| 13. 1. 2025 |
Geometrický plán -zameranie a odčlenenie pozemkov ulica Poza Drevenice |
650,00 EUR |
VANGEOS, s. r. o. |
| 13. 1. 2025 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie ku kolaudácii - futbalový areál - šatne |
2 760,00 EUR |
Ing. arch. Mário Ngô |
| 13. 1. 2025 |
Inštalácia svetla na budovu kultúrneho domu |
167,00 EUR |
Stanislav Obert |
| 13. 1. 2025 |
Ozvučenie kultúrnej akcie Mikuláš |
30,00 EUR |
Stanislav Obert |
| 13. 1. 2025 |
poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu cenných papierov |
67,30 EUR |
Prima banka Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2025 |
mäso ŠJ |
98,20 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 13. 1. 2025 |
mäso ŠJ |
34,78 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 13. 1. 2025 |
zemné práce -dovoz materiálua úprava po výkopoch ulica Okružná |
300,00 EUR |
Martin Lauko |
| 13. 1. 2025 |
Lapače snehu na strechu budovy ZŠ s MŠ |
7 391,98 EUR |
TetraStav, s. r. o. |
| 13. 1. 2025 |
vedenie a dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi PO a BOZP 07-09/2024 + kontrola hasiacich p |
305,00 EUR |
František Moravčik F-M |
| 13. 1. 2025 |
poskytnutie služieb - Prac. zdravotná služba r. 24 |
360,00 EUR |
Safirs, s. r. o. |
| 13. 1. 2025 |
Verejné pouužívanie hudobných diel Vianočné trhy 13.12.2024 na základe zmluvy |
96,00 EUR |
SOZA |
| 13. 1. 2025 |
mobilné služby ZŠ, MŠ, ŠJ a OcÚ 11/2024 |
219,86 EUR |
O2 Slovakia, s. r. o. |
| 13. 1. 2025 |
vedenie a dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi PO a BOZP 07-09/2024 + kontrola hasiacich p |
339,00 EUR |
František Moravčik F-M |
| 13. 1. 2025 |
vedenie a dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi PO a BOZP 07-09/2024 + kontrola hasiacich p |
288,00 EUR |
František Moravčik F-M |
| 13. 1. 2025 |
vývoz elektroodpadu |
60,00 EUR |
ĽUPČIANKA s. r. o. |
| 13. 1. 2025 |
telefónne služby OcÚ 11/2024 |
28,68 EUR |
Slovak Telekom, a. s. |
| 13. 1. 2025 |
Servisné práce - výpočtová technika v budove základnej školy |
100,00 EUR |
Ing. Eva Žofajová - PEDIMIX |
| 13. 1. 2025 |
Geodetické zameranie cesty Nad ihriskom porealizačné zameranie |
660,00 EUR |
iGEO, s.r.o. |
| 13. 1. 2025 |
Siréna - IVECO DAILY DHZ |
491,50 EUR |
G.SYSTEM, s.r.o. |
| 13. 1. 2025 |
Dobropis k faktúre č. 5815190268 |
-18,00 EUR |
Orange Slovensko, a. s. |
| 13. 1. 2025 |
spracovanie miezd OcÚ,MŠ,ŠJ,ŠKD, rozvoj obce 11/24 |
246,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 13. 1. 2025 |
spracovanie miezd ZŠ 11/2024 |
48,00 EUR |
Palúchová Katarína |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
