| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26. 2. 2025 |
zimná údržba miest.komunikácií 15.01.25-15.02.25 |
430,50 EUR |
MiTEAM s. r. o. |
| 26. 2. 2025 |
mäso ŠJ |
127,27 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 26. 2. 2025 |
Spomaľovací prah ulica Nad ihriskom |
210,33 EUR |
B2B Partner, s. r. o. |
| 26. 2. 2025 |
elektomontážne práce -núdzové osvetlenie šatne futbalový areál |
130,00 EUR |
Stanislav Obert |
| 26. 2. 2025 |
mediálna služba v novinách SPOLOČNÍK 01/2025-24/2025 |
799,50 EUR |
SPOLOČNÍK, s. r. o. |
| 26. 2. 2025 |
vývoz TKO 1/2025 - zhodnotenie |
1 384,87 EUR |
OZO, a. s. |
| 26. 2. 2025 |
Poskytovanie služieb VO 01/2025 |
812,40 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 26. 2. 2025 |
ovocie a zelenina ŠJ |
294,55 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
| 26. 2. 2025 |
potraviny ŠJ |
547,95 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
| 26. 2. 2025 |
potraviny ŠJ |
142,68 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
| 26. 2. 2025 |
mäso ŠJ |
141,02 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 26. 2. 2025 |
Materiálno spotrebné normy pre ŠJ - laminované |
130,16 EUR |
Jedálne.sk, s. r. o. |
| 26. 2. 2025 |
Verejné pouužívanie hudobných diel Batôžkový ples na základe zmluvy |
184,50 EUR |
SOZA |
| 26. 2. 2025 |
vyúčt. el. energia za 01/25 OcÚ, KD,ZŠ, MŠ, ŠJ VO Drevenice, VO Kľučiny, DS, PZ |
394,73 EUR |
encare, s. r. o. |
| 26. 2. 2025 |
mobilné služby OcÚ 1/2025 |
28,70 EUR |
O2 Slovakia, s. r. o. |
| 26. 2. 2025 |
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu ŠJ 1/2025 |
55,35 EUR |
OZO - Liptovský Mikuláš, s .r. o. |
| 26. 2. 2025 |
Prenájom rohoží ZŠ 12.2024-01.2025 |
23,03 EUR |
LINDSTROM, s. r. o. |
| 26. 2. 2025 |
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 1/2025 |
221,40 EUR |
OZO - Liptovský Mikuláš, s .r. o. |
| 26. 2. 2025 |
projekt stavby "šatne futbalové ihrisko" Protipožiarna bezpečnosť stavby |
290,00 EUR |
PO Prevent, s. r. o. |
| 26. 2. 2025 |
nákup zimných pneumatík OPEL CROSSLAND |
803,01 EUR |
R-J.A. servis s. r.o. |
| 26. 2. 2025 |
spracovanie miezd školstvo 01/2025 |
72,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 26. 2. 2025 |
spracovanie miezd OcÚ,MŠ,ŠJ,ŠKD, rozvoj obce 1/25 |
102,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 26. 2. 2025 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie 3.ulice 02/2025 |
276,23 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 26. 2. 2025 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie Na kúte 02/2025 |
433,42 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 26. 2. 2025 |
telefónne služby OcÚ 02/2025 |
33,27 EUR |
Slovak Telekom, a. s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
