| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 16. 5. 2025 |
vývoz TKO 3/2025 - zhodnotenie |
1 382,73 EUR |
OZO, a. s. |
| 16. 5. 2025 |
vývoz TKO 3/2025 |
1 153,28 EUR |
OZO, a. s. |
| 16. 5. 2025 |
mäso ŠJ |
92,93 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 16. 5. 2025 |
potraviny ŠJ |
160,24 EUR |
NORDFOOD, s. r. o. |
| 16. 5. 2025 |
Detské divadelné predstavenie ŠKD "Normenov svet" |
90,00 EUR |
Shelby co, s. r. o. |
| 16. 5. 2025 |
materiál vpusť uličná-skruž a žľab na odtok prameňa Vitalita - Na Novoť |
768,70 EUR |
GRENSTAVE, s. r. o. |
| 16. 5. 2025 |
členský príspevok za rok 2025 |
1 726,80 EUR |
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" |
| 16. 5. 2025 |
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 3/2025 |
177,12 EUR |
OZO - Liptovský Mikuláš, s .r. o. |
| 16. 5. 2025 |
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu ŠJ 3/2025 |
44,28 EUR |
OZO - Liptovský Mikuláš, s .r. o. |
| 16. 5. 2025 |
telefónne služby OcÚ 04/2025 |
31,51 EUR |
Slovak Telekom, a. s. |
| 16. 5. 2025 |
mobilné služby OcÚ 3/2025 |
39,00 EUR |
O2 Slovakia, s. r. o. |
| 16. 5. 2025 |
vyúčtovanie el. energia VO Na kúte -nedopl. |
174,84 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 16. 5. 2025 |
Oprava plynového kotla Obecný úrad |
467,40 EUR |
MUMA-SERVIS ÚK, s.r.o. |
| 16. 5. 2025 |
vyúčt. el. energia za 03/25 OcÚ, KD,ZŠ, MŠ, ŠJ VO Drevenice, VO Kľučiny, DS, PZ |
25,89 EUR |
encare, s. r. o. |
| 16. 5. 2025 |
vývoz kontajnera na zelený odpad |
110,70 EUR |
MiTEAM s. r. o. |
| 16. 5. 2025 |
Karneval - hélium a 100 ks balónov |
36,00 EUR |
KaMV, s.r.o. |
| 16. 5. 2025 |
mäso ŠJ |
182,78 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 16. 5. 2025 |
potraviny ŠJ |
524,47 EUR |
NORDFOOD, s. r. o. |
| 16. 5. 2025 |
servis kosačky futbalové ihrisko |
303,81 EUR |
Preněk Stanislav STA-LA |
| 16. 5. 2025 |
spracovanie miezd materskej škole 03/2025 |
36,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 16. 5. 2025 |
spracovanie miezd základnej škole 03/2025 |
36,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 16. 5. 2025 |
spracovanie miezd OcÚ,ŠJ,ŠKD, rozvoj obce 3/25 |
102,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 16. 5. 2025 |
Prenájom rohoží ZŠ 24.02.25-23.03.25 |
23,03 EUR |
LINDSTROM, s. r. o. |
| 16. 5. 2025 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie 3.ulice 04/2025 |
276,23 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 16. 5. 2025 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie Na kúte 04/2025 |
433,42 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
