| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 6. 11. 2024 |
Papierové tašky - Mikuláš 6.12.2024 |
105,60 EUR |
MFP papier, s.r.o. |
| 6. 11. 2024 |
Prenájom rohoží ZŠ 09.09.2024-1610.2024 |
21,02 EUR |
LINDSTROM, s. r. o. |
| 6. 11. 2024 |
Didaktické a účebné pomôcky pre MŠ - z dotácie na výchovu a vzdelávanie |
432,00 EUR |
Hravá škôlka, s.r.o. |
| 6. 11. 2024 |
Magnetky - Mikuláš 6.12.2024 - darček pre deti |
178,20 EUR |
mypinbuttons s.r.o. |
| 6. 11. 2024 |
údržba a čistenie kávovaru DELONGI - obecný úrad |
80,00 EUR |
Tomáš Gaško - Majstercafe |
| 6. 11. 2024 |
vývoz kontajnera na zelený odpad 10/2024 |
108,00 EUR |
MiTEAM s. r. o. |
| 6. 11. 2024 |
Vybudovanie miestnej komunikácie - Nad ihriskom práce naviac |
32 492,16 EUR |
Riline, s.r.o. |
| 6. 11. 2024 |
plyn OcÚ vyúčtovanie - preplatok |
-280,16 EUR |
SPP, a. s. |
| 6. 11. 2024 |
plyn KD vyúčtovanie - preplatok |
-1 657,48 EUR |
SPP, a. s. |
| 6. 11. 2024 |
plyn ZŠ a ŠJ vyúčtovanie - preplatok |
-3 366,44 EUR |
SPP, a. s. |
| 6. 11. 2024 |
mäso ŠJ |
157,41 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 6. 11. 2024 |
Poskytovanie služieb VO 9/2024 |
830,08 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 6. 11. 2024 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie 3.ulice 10/2024 |
262,15 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 6. 11. 2024 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie Na kúte 10/2024 |
411,32 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 6. 11. 2024 |
mobilné služby ZŠ, MŠ, ŠJ a OcÚ 9/2024 |
114,82 EUR |
O2 Slovakia, s. r. o. |
| 6. 11. 2024 |
oprava mikrofónu v Dome smútku |
25,00 EUR |
Stanislav Obert |
| 6. 11. 2024 |
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ r. 2025 |
199,00 EUR |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
| 6. 11. 2024 |
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 9/2024 |
172,80 EUR |
OZO - Liptovský Mikuláš, s .r. o. |
| 6. 11. 2024 |
zber a zhodnotenie kuchynského odpadu ŠJ 9/2024 |
43,20 EUR |
OZO - Liptovský Mikuláš, s .r. o. |
| 6. 11. 2024 |
telefónne služby OcÚ 9/2024 |
31,57 EUR |
Slovak Telekom, a. s. |
| 6. 11. 2024 |
nájom kopírovacieho stroja KONICA OcÚ 09/2024 |
126,62 EUR |
C.solution s. r. o. |
| 6. 11. 2024 |
nájom kopírovacieho stroja KONICA ZŠ 09/2024 |
134,42 EUR |
C.solution s. r. o. |
| 6. 11. 2024 |
spracovanie miezd OcÚ,MŠ,ŠJ,ŠKD, rozvoj obce 9/24 |
138,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 6. 11. 2024 |
spracovanie miezd ZŠ 9/2024 |
42,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 6. 11. 2024 |
potraviny ŠJ |
107,06 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
