| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 11. 2025 |
aSc Agenda Komplet do 50žiakov MŠ r. 2026 |
221,00 EUR |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
| 10. 11. 2025 |
Prenájom rohoží ZŠ08.09.25-05.10.25 |
23,03 EUR |
LINDSTROM, s. r. o. |
| 10. 11. 2025 |
vedenie a dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi PO a BOZP 07-09/2025 OcÚ |
391,76 EUR |
František Moravčik F-M |
| 10. 11. 2025 |
vedenie a dodrž.predpisov o ochrane pred požiarmi a BOZP - kontrola hasiacich prístr. a hydrantov 07 |
318,57 EUR |
František Moravčik F-M |
| 10. 11. 2025 |
DHZ - batéria do čerpadla olovená |
145,18 EUR |
FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin |
| 10. 11. 2025 |
materiál - betón na dopr. značky |
90,72 EUR |
GRENSTAVE, s. r. o. |
| 10. 11. 2025 |
Poskytovanie služieb VO 09/2025 |
812,40 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
| 10. 11. 2025 |
Autobatéria + čistiaci prostr.motor traktor Vivid |
96,69 EUR |
Janiga Racing Technologies, s. r. o. |
| 10. 11. 2025 |
vyúčt. el. energia za 09/25 OcÚ, KD,ZŠ, MŠ, ŠJ VO Drevenice, VO Kľučiny, DS, PZ |
-79,16 EUR |
encare, s. r. o. |
| 10. 11. 2025 |
spracovanie miezd OcÚ,ŠJ,ŠKD, rozvoj obce 9/25 |
108,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 10. 11. 2025 |
spracovanie miezd základnej škole 09/2025 |
36,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 10. 11. 2025 |
spracovanie miezd materskej škole 09/2025 |
30,00 EUR |
Palúchová Katarína |
| 10. 11. 2025 |
mäso ŠJ |
140,44 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
| 10. 11. 2025 |
Tlačivá ZŠ - osobné spisy detí v ŠKD, list bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku SR |
37,81 EUR |
ŠEVT a.s. |
| 10. 11. 2025 |
Tlačivá - priznanie k dani z nehnuteľností-pozemky stavby, byty, daň za psa, predajné automaty |
42,60 EUR |
CONNECT |
| 10. 11. 2025 |
servis krovinorezu |
86,40 EUR |
MERKUR SLOVAKIA, s. r. o. |
| 10. 11. 2025 |
Elektronická úradná tabuľa - KIOSK poplatok za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 |
391,14 EUR |
Galileo Corporation s. r. o. |
| 10. 11. 2025 |
Igelitové tašky - Mikuláš 6.12.2025 |
61,50 EUR |
MFP papier, s.r.o. |
| 10. 11. 2025 |
Výstavba miestnej komunikácie ul. Poza Drevenice |
146 999,94 EUR |
Riline, s.r.o. |
| 10. 11. 2025 |
potraviny ŠJ |
76,84 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
| 10. 11. 2025 |
potraviny ŠJ |
194,87 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
| 10. 11. 2025 |
prevádzka www stránok a balíček GDPR+ prevádzka 01.10.2025 - do 30.09.2026 |
675,27 EUR |
Galileo Corporation s. r. o. |
| 10. 11. 2025 |
telefónne služby OcÚ 10/2025 |
30,73 EUR |
Slovak Telekom, a. s. |
| 10. 11. 2025 |
nájjom kopírovacieho stroja KONICA OcÚ 9/2025 |
140,84 EUR |
C.solution s. r. o. |
| 10. 11. 2025 |
nájjom kopírovacieho stroja KONICA ZŠ 9/2025 |
110,70 EUR |
C.solution s. r. o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
