Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
11. 6. 2025 |
prevádzka,údržba verej. osvetlenie 3.ulice 06/2025 |
276,23 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
11. 6. 2025 |
Autobatéria Škoda Octavia |
86,90 EUR |
Janiga Racing Technologies, s. r. o. |
11. 6. 2025 |
Plavecký kurz pre predškolákov MŠ 02.06.-06.06.25 |
660,00 EUR |
FIT SPOLU |
11. 6. 2025 |
revízia multifunkčného ihriska + ihriska v MŠ |
282,90 EUR |
EKOTEC spol. s. r. o. |
11. 6. 2025 |
Elektronická úradná tabuľa - KIOSK poplatok za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 |
391,14 EUR |
Galileo Corporation s. r. o. |
11. 6. 2025 |
spracovanie miezd OcÚ,ŠJ,ŠKD, rozvoj obce 5/25 |
102,00 EUR |
Palúchová Katarína |
11. 6. 2025 |
spracovanie miezd základnej škole 05/2025 |
36,00 EUR |
Palúchová Katarína |
11. 6. 2025 |
spracovanie miezd materskej škole 05/2025 |
36,00 EUR |
Palúchová Katarína |
11. 6. 2025 |
potraviny ŠJ |
384,88 EUR |
COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš |
11. 6. 2025 |
mäso ŠJ |
139,95 EUR |
BARTÁNUS - Mäso údeniny, s .r. o. |
11. 6. 2025 |
Internet v KD program štandard Company 06/2025 |
17,43 EUR |
CHARINET, s. r. o. |
11. 6. 2025 |
vyúčt. el. energia za 05/25 OcÚ, KD,ZŠ, MŠ, ŠJ VO Drevenice, VO Kľučiny, DS, PZ |
-93,56 EUR |
encare, s. r. o. |
11. 6. 2025 |
Servis merača rýchlosti EVOLIS pri ZŠ |
234,32 EUR |
Triton SECURITY, s.r.o. |
11. 6. 2025 |
plyn OcÚ, KD,ZŠ, ŠJ 06/2025 |
1 527,83 EUR |
encare, s. r. o. |
11. 6. 2025 |
elektrická energia OcÚ, KD,ZŠ, MŠ, ŠJ 06/2025 VO Drevenice, VO Kľučiny, DS, PZ 06/2025 |
1 295,31 EUR |
encare, s. r. o. |
11. 6. 2025 |
nájjom kopírovacieho stroja KONICA OcÚ 5/2025 |
149,73 EUR |
C.solution s. r. o. |
11. 6. 2025 |
nájjom kopírovacieho stroja KONICA ZŠ 5/2025 |
110,70 EUR |
C.solution s. r. o. |
11. 6. 2025 |
potraviny ŠJ |
70,57 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
11. 6. 2025 |
potraviny ŠJ |
242,28 EUR |
INMEDIA, spol. s r. o. |
11. 6. 2025 |
Materiál ŠKD a MŠ- el. strúhadlá +náhradné čepele |
87,90 EUR |
Alza.cz, a. s. |
11. 6. 2025 |
ovocie a zelenina ŠJ |
252,29 EUR |
Poľnohospodárske družstvo |
11. 6. 2025 |
Preprava autobusom - deti ZŠ a MŠ "Beh Ludrovskou dolinou" |
206,00 EUR |
Arriva Liorbus, s.r.o. |
11. 6. 2025 |
Elektromontážne práce - oprava miestneho rozhlasu |
80,00 EUR |
Stanislav Obert |
11. 6. 2025 |
Audit individuálnej účt.závierky k 31.12.2024 + previerka hospodárenia obce za rok 2024 |
1 476,00 EUR |
EKO-AUDIT, s. r. o. |
11. 6. 2025 |
Tieniaca technika do MŠ-textilné rolety |
2 740,00 EUR |
Profirol s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |